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財務報表審計

【財務報表審計報告用途】

審計報告的用途包括以下方面:

1、 提高報告的預期使用者對會計報表的信賴程度;

2、 滿足內部和外部使用者報送的需要,通常提供給公司股東或投資者,上級部門、政府機關;

3、 相關年檢的需要。如:工商局、外匯管理局、稅務局、海關、財政局、商委、統計局等。

4、 滿足特殊目的的需要。如:在并購過程中,為規避收購方的財務和稅務風險,對被并購企業進行全面的財務盡職調查。

【財務報表審計流程】

一項審計工作從業務承接到完成通常要經過以下步驟:

1、會計師事務所和委托方進行初步溝通了解,確定審計目的、審計范圍、審計收費等;并簽訂業務約定書;

2、會計師事務所安排項目組,下發委托方審計準備的資料清單;

3、被審單位按照資料清單準備相關審計資料,并確定現場審計時間。

4、現場審計階段;

5、審計情況匯總和形成審計報告初稿;

6、與被審單位交換意見;

7 、出具正式審計報告。
【財務報表審計資料清單】

一、財務類資料:

1、會計報表及附注

2、全部賬目

3、會計憑證

4、電子版科目余額表-1級至末級的期初、期末和累計發生額

5、銀行存款對賬單、余額調節表

6、房屋、車輛產權證明

7、長短期投資,投資協議、被投資單位營業執照、被投資單位會計報表

8、長短期借款合同,抵押擔保資料

9、固定資產折舊表

10、存貨盤點表

11、納稅申報表及繳款書

12、發票使用情況匯總表

13、往來明細

二、備查資料類:

1、營業執照 、開戶許可證

2、稅務登記證

3、組織機構代碼證書 (三證合一僅需提供營業執照)

4、公司章程、協議

5、設立、變更驗資報告

6、以前年度審計報告

7、財務會計制度及相關內部控制制度

8、股東會、董事會重大決議等文件


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